普通项目全面实行市场竞争配置记者获悉,目前正在征求意见的政策中,最明显的变化在于市场配置资源的作用大大提高。
重视利用太空太阳能发电,拓展地面能源供应渠道开发利用太空太阳能被认为是解决人类能源危机的新途径:通过太阳能卫星系统吸收地球大气层以外的太阳能,将其转成微波传输到地面接收天线,最终转化为可供人类使用的电能。光电转换效率实现重大突破外军利用太阳能电池的技术发展主要体现在提高其光电转换效率上,近年来,各类太阳能电池效率实现重要突破。
瑞士研制的新型太阳能无人机阳光动力2号,历时15个月,在不采用任何燃料的情况下完成绕地球飞行一周试验。其他军方发电站位于新墨西哥州、亚利桑那州、加利福尼亚州及拉斯维加斯等地的军事基地,这些发电站可基本满足基地所有电力需求,为美军逐渐扩大的能量需求提供保障。正因如此,太阳能无人机拥有十分广阔的应用前景,太阳能无人机只是外军在发展太阳能电池应用方面的一个缩影。2018年4月,德国科学家通过效仿蝴蝶翅膀的纳米结构,发现能高效提升太阳能电池吸光率的新途径,使电池的吸光率最高可提升207%。根据研发进度,这架太阳能无人机在进行相关测验工作后,将很快试飞。
可见,光伏发电将在未来能源领域占据重要战略地位,而太阳能电池则是名副其实的能源明日之星。据德国《航空杂志》网站日前报道,去年底,德国一个研究团队制造出一款太阳能无人机,可在大气平流层中停留,滞空时间长达3个月。公司2018年度业绩变动的主要原因如下:1、出售亏损子公司公司根据政策及市场环境的变化,为应对产业调整的困难局面,主动实施战略转型,调整光伏业务的发展规划,缩短光伏产业链的介入长度,缩减及淘汰落后的多晶硅生产线,坚决止住出血点。
2、资产处置损失公司在报告期内对战略进行调整,集中资源聚焦核心主业,逐步剥离光伏电站等资产,加速资产变现及资金回笼,补充生产经营的流动性,处置资产及股权产生大量损失。上海复材公司不再纳入本公司合并报表范围。但是,报告期内国家对光伏产业政策做了进一步调整,逐步推进光伏发电平价上网,上网电价中可再生能源补贴将持续退坡,直至光伏发电补贴完全取消。预期本集团截至2018年12月31日止年度营运表现将较2017年度有较大下滑。
科陆电子下修2018利润超7亿:拟计提商誉减值科陆电子发布业绩修正公告,2018年亏损9亿至11亿元,之前预计净利润变动区间为0万元至1.38亿元。随着生产线的处置,公司将生产中使用的无形资产非专利技术进行报废核销。
1、公司依托UPS技术优势,公司高端电源装备、智慧城市与IDC数据中心业务竞争优势凸显,实现大幅增长,成为公司2018年度业绩的重要支撑;因新能源汽车、储能领域利好政策的发布及消费需求的进一步释放,公司新能源汽车充电桩及储能业务实现爆发增长;公司前瞻性部署投建的电站项目在光伏新政执行前基本全部并网发电,光伏发电收入保持快速增长,成为公司稳定的利润来源。公司于2018年10月23日公布的《常州亚玛顿股份有限公司2018年第三季度报告正文》、《常州亚玛顿股份有限公司2018年第三季度报告全文》中预计,2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为526.24%-569.74%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,800万元至10,800万元。扣除转让普莱德的处置收益及其他非经常性损益项目对业绩的影响后,2018年度业绩与上年同期相比增长的主要原因如下:(1)随着新能源汽车行业快速发展,国内动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;(2)公司加强市场开拓,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升;(3)公司持续加强费用管控,费用占收入的比例降低。●扣除非经常性损益事项后,预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.44亿元到25.44亿元,与上年同期相比,同比减少29.47%到26.58%。
但与此同时,光伏产品价格的快速下降也驱动了海外需求的增长,海外多个国家光伏发电成本已低于常规能源,全球光伏发电应用地区正在不断扩大。3、公司经营业绩出现下滑。扣除上述非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润为亏损52,371万元到53,371万元,与上年同期相比增亏1,358万元到2,358万元。海润光伏2018年业绩预告:预计亏损约25-37亿元1、公司2018年业绩预计亏损约在人民币25亿元到37亿元之间。
报告期内,全资子公司百年金海科技有限公司出现经营亏损,全资子公司深圳芯珑电子技术有限公司受行业影响经营业绩下滑,经过对未来经营情况的分析预测,判断公司因收购百年金海科技有限公司和深圳芯珑电子技术有限公司形成的商誉存在减值风险。(二)报告期内,公司全资子公司转让所持上海复合材料科技有限公司(以下简称上海复材公司)9.8%股权及上海复材公司原第二大股东上海航天设备制造总厂有限公司以现金方式增资上海复材公司至持股比例为51.01%,公司同意放弃增资上海复材公司优先认缴出资权,不再控股复材公司。
3、坏账准备计提受光伏市场政策的影响,光伏全行业陷入资金严重紧张的严峻局面,为有效催收货款,本期公司对多次催收仍未能如期收回货款的客户单位提起法律诉讼。2018年5月31日,国家发展改革委、财政部和国家能源局联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》后,光伏发电补贴退坡的政策需求趋势更加明朗。
科林环保下修2018年净利润由预赚1200万修正为亏损2.8亿昨日晚间,A股上市公司科林环保(002499)发布《2018年度业绩预告修正公告》,下修2018年净利润由预赚1200万修正为亏损2.8亿。业绩预盈的主要原因(一)报告期内,公司转让所持上海太阳能科技有限公司70%股权、上海神舟新能源发展有限公司100%股权和甘肃上航电力运维有限公司25%股权,取得投资收益30,304万元。同时,受行业环境及产品结构调整等因素影响,公司产品综合毛利率有所下降,对公司经营业绩产生一定影响。航天机电业绩扭亏转盈归属上市公司股东净利润亏损5.2亿~5.3亿航天机电1月31日发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,公司预计2018年年度业绩扭亏转盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元到3,500万元,与上年同期相比增加33,410万元到34,410万元。公司制造业通过海外业务的积极开拓、技术升级、工艺流程优化等措施,在业务收入和成本控制上取得较好成效。根据公司既定的会计政策对应收款项计提坏账准备,并针对已提起诉讼的客户单位单独考虑应收账款的计提。
同时公司投建的光伏电站陆续并网发电,生态环保板块业绩逐步释放,均一定程度冲抵了地产业务剥离、光伏电站EPC业务减少及计提资产减值对本报告期净利润的影响。阳光电源2018年业绩预告:全年净利润8亿至8.5亿比下降17%至22%阳光电源发布2018年业绩预告,公司预计1-12月归属上市公司股东的净利润8亿至8.5亿,同比下降17%至22%。
中利集团2018年预盈金额减少2.8亿扶贫项目回款慢等所致中利集团原预计2018年将盈利超3.3亿,现下调业绩预期,预盈不超5052万。因百年金海科技有限公司经营困难且智慧城市业务结算周期较长,期末,根据公司的会计政策对其应收款项计提大额的坏账准备。
业绩变动原因说明:1.2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降的主要原因是上年同期转让了北京普莱德新能源电池科技有限公司(以下简称普莱德)的股权取得的处置收益影响。(2)公司位于意大利的光伏电站受到泥石流灾害,预计无法完成维修,公司根据受灾情况对其计提了减值准备。
3、受公司资金日益紧张影响,公司部分子公司通过处置固定资产等形式筹集资金以应对债务问题,形成了较大的资产处置损失。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比-0.98亿元―0.98亿元,同比变动-5%―5%。东旭蓝天转让房地产业务光伏电站业绩逐步释放东旭蓝天1月30日发布业绩预告,归属于上市公司股东的净利润10亿到12亿,比上年同期增长:83.79%-120.55%业绩变动原因说明公司本报告期净利润较上年同期增长主要因转让房地产业务收益及过渡期损益13.37亿元计入本期的投资收益(扣除所得税费用后对本期利润影响约10.6亿元)。公司业绩变动主要原因为:公司所属新能源发电企业利用小时增加,营业收入增加,经营情况好转。
比公司在三季度中预计亏损10亿至14亿元,多出近9亿元。爱康科技表示,公司业绩修正的主要原因是报告期内,公司光伏发电业务因并网电站增加、管控水平提升、限电情况好转等因素,发电效率良好。
银星能源2018年扭亏为盈净利润为4500万元?6750万元银星能源近日发布2018年业绩预告,预计净利最高可达6750万元,较上年同期扭亏为盈。无锡先导得益于锂电行业发展业绩同比增长25%―55%无锡先导近日发布业绩预告,归属于上市公司股东的净利润,盈利:67,187万元―83,311万元,比上年同期上升:25%―55%。
公司电池片业务产能利用率在行业普遍减产停产的情况下仍然超115%,非硅成本进一步下降,维持了较好的盈利能力。关于业绩变动原因,阳光电源表示,2018年海外光伏市场保持增长,国内光伏市场受政策变化影响,装机规模下降,行业盈利水平下降,公司逆变器、电站系统集成业务虽然整体保持增长,但毛利率受到影响,净利润较去年同比下降。
3、因公司资金周转困难,对市场的产品交付产生不利影响,公司报告期内营业收入未达预期。面对上述行业变化和挑战,公司凭借着技术进步、产品结构调整和升级,主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长,单晶市场占有率快速提升,生产成本持续降低,但由于报告期内主要产品价格下降幅度较大,毛利率同比下降。业绩修正原因说明随着公司主营业务的发展,公司应收账款、存货等经营性资产的规模持续增长,公司按照《企业会计准则》的规定,基于谨慎性原则,对应收账款、存货等经营性资产计提相应的资产减值准备。2、受市场环境及客户需求变化影响,公司部分存货存在滞销及贬值风险,部分应收账款也存在发生坏账的风险,相应资产的减值预计将对当期经营业绩产生较大影响。
公司本次业绩预盈主要是由于投资收益等非经常性损益事项所致,影响金额为55,871万元。2、预计公司2018年非经常性损益金额约为16,000万元,主要为政府补贴以及前期收购的光伏电站保证发电量的补偿收入。
公司于2018年9月以人民币54,446万元的价格出售子公司浙江优创光能科技有限公司,剥离了上游多晶硅片产能。隆基股份2018业绩预告净利润同比减少25.36%到22.55%●隆基绿能科技股份有限公司(以下简称公司)预计2018年(以下简称报告期)实现归属于上市公司股东的净利润为26.61亿元到27.61亿元,与上年同期相比,同比减少25.36%到22.55%。
业绩修正原因:1、资产减值准备(1)商誉减值准备。公司前期投资上海卡耐新能源有限公司、购置深圳市光明高新技术产业园区土地等资本性支出形成较高的财务费用,加之报告期外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升,公司财务费用出现较大增幅。